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收到增值稅發(fā)票不可以抵扣怎么處理?

匿名 |瀏覽5156次
檢舉|收藏|2021/04/15 15:03
全部回答(5)
  • 您好,很高興為您解答!

    如果您能進(jìn)行抵扣您公司應(yīng)該是一般納稅人主體,如果您公司收到的是增值稅普通發(fā)票則不能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣只能做賬時(shí)做入成本票,若您收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票如果在當(dāng)月稅期未進(jìn)行抵扣沒(méi)有關(guān)系,再您需要開(kāi)具對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票時(shí)在進(jìn)行認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)票已無(wú)使用期限,所以不用擔(dān)心未當(dāng)期認(rèn)證就不能抵扣等問(wèn)題。

    回答于 2021/04/29 17:12
  • 您好,很高興為您解答:
    收到增值稅發(fā)票不能抵扣有以下幾種情況:
    1、貴公司為小規(guī)模納稅人,不是一般納稅人,無(wú)法做進(jìn)項(xiàng)抵扣。
    2、收到的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,不是增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
    3、對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票公司名稱(chēng)或者稅號(hào)出現(xiàn)錯(cuò)誤,在抵扣平臺(tái)無(wú)法查詢到,需要將這張發(fā)票退回,重新開(kāi)具正確的發(fā)票。

    回答于 2021/04/29 11:05
  • 您好,關(guān)于您的問(wèn)題有以下幾種情況會(huì)出現(xiàn)抵扣不了。

    1,對(duì)方公司給您開(kāi)具的不是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只是增值稅普通發(fā)票。

    2,對(duì)方公司給您開(kāi)具的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但發(fā)票上我們的抬頭信息開(kāi)錯(cuò)(公司名稱(chēng)和稅號(hào)都會(huì)影響到認(rèn)證),所以我們無(wú)法認(rèn)證。

    3,貴司不是一般納稅人,無(wú)法抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

    希望以上的回答可以解決您的問(wèn)題。

    回答于 2021/04/28 19:37
  • 你好,很高興為您解答。

    收到的增值稅發(fā)票不可以抵扣要區(qū)分是不可以抵扣增值稅還是企業(yè)所得稅。

    不可以抵扣增值稅的是不是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這種可以抵扣企業(yè)所得稅,賬目處理做相關(guān)的成本費(fèi)用支出即可。

    不可以抵扣企業(yè)所得稅的發(fā)票,則應(yīng)該是發(fā)票的抬頭沒(méi)有出現(xiàn)公司的名稱(chēng)和納稅識(shí)別號(hào),這種不能抵扣企業(yè)所得稅,相關(guān)的處理需要找到開(kāi)發(fā)票的公司,讓對(duì)方把發(fā)票作廢或者是紅沖掉,然后重新開(kāi)具一份正確的發(fā)票入賬即可。

    溫馨提示:企業(yè)所得稅稅率分別是利潤(rùn)額在100w以下的是5%,100w-300w是10%,300w以上是25%,如果自己公司的賬面利潤(rùn)過(guò)高,建議要把開(kāi)票開(kāi)成可以抵扣的哈。

    希望我的回答能幫到您。

    回答于 2021/04/27 21:08
  • 您好,很高興為您解答!

    增值稅發(fā)票分為兩種,一種是可以用于抵扣增值稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票;另一種的普通發(fā)票,普通發(fā)票不能用于抵扣增值稅,只能直接作為公司的成本或者費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅。以下增值稅專(zhuān)用發(fā)票準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:

    增值稅專(zhuān)用發(fā)票準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:

    1、購(gòu)進(jìn)貨物或接受勞務(wù)所取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅款;

    2、進(jìn)口貨物從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅款;

    3、購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,或者向小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品,可以按照買(mǎi)價(jià)乘以13%的扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,其計(jì)算公式為:準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=買(mǎi)價(jià)×扣除率;

    4、支付運(yùn)輸費(fèi)用,可以根據(jù)運(yùn)費(fèi)發(fā)票所列運(yùn)費(fèi)金額(不包括隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等其他雜費(fèi))乘以11%的扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,其計(jì)算公式為:準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=運(yùn)費(fèi)×扣除率;

    5、購(gòu)入廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)單位銷(xiāo)售的免稅廢舊物資,可以按照廢舊物資回收經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)具的由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的普通發(fā)票上注明的金額,乘以10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;

    6、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)除將固定資產(chǎn)專(zhuān)用于非應(yīng)稅項(xiàng)目;將固定資產(chǎn)專(zhuān)用于免稅項(xiàng)目;將固定資產(chǎn)專(zhuān)用于集體福利或個(gè)人消費(fèi);固定資產(chǎn)為應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車(chē)、摩托車(chē);將固定資產(chǎn)供未納入156號(hào)文件適用范圍的機(jī)構(gòu)使用的都可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

    如果您收到的不是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,則看下是否為費(fèi)用票,是否可以作為公司的費(fèi)用入賬。

    希望可以幫到您!

    回答于 2021/04/25 14:49
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